365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年部门预算公开-阿里地区365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注委员会 365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注人民政府 365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注

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        365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年部门预算公开

        • 索引号:csxf/2018-00008
        • 发文字号:
        • 发文机构:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局
        • 名 称:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年部门预算公开
        • 公文时效:
        • 发布日期:2018-12-30

        365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年部门预算公开

        第一部分 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局概况

        一、部门预算单位构成

        二、部门职责和机构购置

        第二部门 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度部门预算明细表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预“三公”经费支出表

        五、部门收支总表

        六、部门收入总表

        七、部门支出总表

        第三部门 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度部门预算数据分析

        第四部门 名词解释

        第一部分 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局概况

        一、部门预算单位构成

        西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度部门预算编制范围内的部门包括局办公室、会计核算中心、采购办、住房公积金管理中心、国有资产监督委员会等5个部门。

        二、部门职责和机构购置

        一、主要职责

        (一)贯彻执行国家财政政策,拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策;拟订县对乡()的财政体制和财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

        (二)贯彻执行财政法律、法规,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼;拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

        (三)负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作;指导镇级预决算编制和支出经费标准制定,审核镇级预决算,制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施,指导镇级财政管理工作。

        (四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

        (五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

        (六)贯彻执行税收法律、法规,协调监督税收政策的执行。

        (七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单位国有资产;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度,监督管理全县企业国有资产。

        (八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

        (九)负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;贯彻执行基本建设财务管理制度,参与制定全县投资政策;负责全县农业综合开发资金管理工作,参与项目管理工作;负责全县财源建设工作。

        (十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

        (十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

        (十二)贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金。

        (十三)负责管理全县的会计工作,宣传贯彻《会计法》及相关会计制度,组织实施内部控制规范、会计信息化,监督和规范会计行为,管理全县会计人员,组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

        (十四)拟订财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况,组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

        (十五)完成县委、县政府交办的其他工作。

        、部门机构设置

        西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局属独立编制和独立预算单位,365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局正科级内设机构2个,副科级机构5个,科员级机构5个。

        第二部分 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度预算明细表

        (详见附表1-8

        表一、财政拨款收支总表

        表二、一般公共预算支出表

        表三、一般公共预算基本支出表

        表四、一般公共预算三公经费支出表

        表五、政府性基金预算支出表

        表六、部门收支总表

        表七、部门收入总表

        表八、部门支出总表

        表九、2018年度部门预算情况汇总

        第三部分 西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度部门预算数据分析

        一、2018年度财政拨款收支总表情况说明

        2018年财政预算收入总计539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,上涨幅度为8.55%,均为一般公共预算拨款。

        2018年支出总计539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,上涨幅度为8.55%其中:财政事务支出300.3万元;社会保障和就业支出42.17万元;医疗卫生与计划生育支出22.2万元;住房保障支出24.8万元。

        财政拨款收支预算增加的原因主要为2018年由于基本支出增加。

        二、2018年度一般公共预算支出情况说明。

        2018年度一般公共预算拨款539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,上涨幅度为8.55%。主要是财政基本支出拨款预算的增加。一般公共预算当年财政拨款基本支出369.47万元,占2018年财政预算本年拨款的68.5%;一般公共预算当年财政拨款项目支出170万元,占2018年财政预算本年拨款的100%

        三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

        西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度一般公共预算基本支出数为369.47万元。其中人员经费 322.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费47.41万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

        四、2018年度一般公共预算三公经费预算情况说明

        西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注公安局2018三公经费预算数为6.96万元,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置及运行费6.32万元,比2017年,减少0.17万元,减少2.7%,公务接待费0.64万元,公务接待增加0.17万元、上涨35%

        五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

        西藏365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注财政局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

        六、2018年度部门收支总表情况说明

        2018年财政预算收入总计539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,增长幅度为8.55%,均为一般公共预算拨款。

        2018年支出总计539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,增长幅度为8.55%其中:财政事务支出300.3万元;社会保障和就业支出42.17万元;医疗卫生与计划生育支出22.2万元;住房保障支出24.8万元。

        财政拨款收支预算增加的原因主要为2018年由于财政局基本支出增加

        七、关于部门收入总表的说明

        2018年预算收入总计539.47万元,无上年结转资金,均为本年一般预算拨款收入539.47万元。和2017年预算收入496.99万元比较,增加42.48万元,增长幅度为8.55%。增长内容主要是工资增长和因人员增加而增加的日常公用经费的增加。

        八、关于部门支出总表的说明

        2018年度一般公共预算拨款539.47万元,比2017年预算增加了42.48万元,增长幅度为8.55%。主要是财政拨款基本支出预算的增加。一般公共预算当年财政拨款基本支出369.47万元,占2018年财政预算本年拨款的68.5%;一般公共预算当年财政拨款项目支出170万元,占2018年财政预算本年拨款的100%

        九、关于部门预算情况汇总表的说明

        我单位2018年度预算支出总计539.47万元,均为一般公共预算支出,按照资金来源分为:均为财政拨款预算支出539.47万元,按类别分为:基本支出为369.48万元,项目支出为170万元。

        第四部分 名词解释

         

        一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

        二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

         

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